8月28日,A股上市公司罗平锌电(002114)发布2024年半年度业绩报告。其中,净利润238.59万元,扭亏为盈。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,罗平锌电近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,营运能力优秀。
净利润238.59万元,扭亏为盈
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入7.04亿元,同比下降14.23%,净利润238.59万元,同比扭亏为盈,去年同期亏损9499.63万元,基本每股收益为0.01元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为22.74亿元,应收账款为1115.68万元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为7.97亿元。
存在3项财务亮点
根据罗平锌电公布的相关财务信息显示,公司存在3个财务亮点,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
应收 | 应收账款周转率平均为191.27(次/年),公司收帐迅速。 |
收现 | 主营业务收现比率平均为113.59%,公司收入的变现能力很强。 |
成长 | 当期净利润同比增长了102.51%,实现扭亏为盈。 |
存在7项财务风险
根据罗平锌电公布的相关财务信息显示,公司存在7个财务风险,具体如下:
指标类型 | 评述 |
---|---|
收益率 | 净资产收益率平均为-10.52%,公司盈利能力很弱。 |
盈利 | 营业利润率平均为-6.67%,公司赚钱能力很弱。 |
业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-317.66%,公司成长性很低。 |
营收 | 营收同比增长率平均为-7.82%,公司成长性较差。 |
成长 | 营业利润同比增长率平均为-114.82%,公司成长性较差。 |
偿债 | 速动比率为0.23,短期偿债能力很弱。 |
成长 | 当期营收同比下降了14.23%,收入下滑较高。 |
综合来看,罗平锌电总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.10分,在所属的工业金属行业的57家公司中排名靠后。具体而言,营运能力优秀。
各项指标评分如下:
指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
---|---|---|---|---|
资产质量 | 2.75 | 2.89 | 25 | 尚可 |
现金流 | 1.83 | 2.63 | 28 | 尚可 |
偿债能力 | 0.33 | 0.44 | 53 | 较低 |
成长能力 | 0.08 | 0.35 | 54 | 较弱 |
盈利能力 | 0.08 | 0.09 | 57 | 较低 |
营运能力 | 3.83 | 4.39 | 8 | 出色 |
总分 | 1.04 | 1.10 | 54 | 低于行业平均水平 |
关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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