7月28日至8月2日,中国铜业审计部内控独立评价检查组到洛阳铜业开展2022 年内控独立评价检查。
检查组分别对公司内控体系建设和评价工作情况;国企改革三年行动方案落实的情况;会计、资金、税务等业务流程;资产管理、租赁、公司治理、安全环保等重点业务、关键环节以及以前年度监督检查发现缺陷整改的情况进行了检查。
在8月2日的反馈会上,检查组对洛阳铜业的各项工作给予肯定,对检查过程中发现的问题进行了反馈,并提出了建议。
副总会计师朱盘根对检查组的辛勤工作表示感谢,要求公司各部门针对发现的问题,落实责任分工,迅速做好各项问题的整改,举一反三,推动内控工作上台阶。(梁煜)